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内审岗位是做啥的_内审员都干什么

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  • 内审员从头到尾都做什么工作呢?
  • 请问 内审员是做什么的?
  • 内部审核员是干什么的?
  • 内审员的工作职责是什么?
  • 一、内审员从头到尾都做什么工作呢?

    了解了内部审核控制程序就知道内审员从头到尾都做什么工作

      内部审核控制程序

      1.目的
      评价质量管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会。
      2.适用范围
      适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核
      3.1职责
      3.1公司总经理批准年度内审计划。
      3.2管理者代表负责内审工作的组织与开展,包括审核组长的任命及审核组的组建
      3.3审核组长负责编制“审核实施计划”和组织编制“内审检查表”
      3.4运行部负责整理、保存内审记录并归档。
      3.5相关职能各部门配合内审工作的实施。
      4.工作流程
      4.1内审策划
      4.1.1根据公司目前实际情况,公司每年进行一次内审。
      4.1.2当出现下列情况时,可以考虑追加临时内审:
      a 公司组织架构发生重大变化
      b 相关的法律、法规要求发生变化时
      c 公司质量管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时
      d 进行第二方、第三方审核前
      e 市场需求发生变化
      f 顾客严重投诉时
      3.2内审准备
      4.2.1每次内审前,由管理者代表负责任命审核组长,组建审核组。
      4.2.3 审核组长负责编制“审核实施计划”并组织内审员编制“内审检查表”。
      4.2.4“审核实施计划”经管理者代表批准后提前7—10天发放给受审区域,受审区域若对计划有异议,请于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。
      4.2.5“内审检查表”经审核组长批准后备用于内审。
      4.2.6内审员不允许审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。
      4.3内审实施
      4.3.1首次会议
      4.3.1.1首次会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审
      核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内
      审组全体。
      4.3.1.2与会者在“会议签到表”上签名。
      4.3.2现场审核
      4.3.2.1内审组根据“内审检查表”、“审核实施计划”对自己负责的受审区域进
      行客观公正审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于“内审检查表”
      中。
      4.3.2.2每天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,
      核查“内审不符合报告”。
      4.3.2.3内审员在审核时,要保持公正而又客观的审核态度,想信自己的抽样。
      4.3.3审核总结
      4.3.3.1现场审核结束,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审情况。
      4.3.3.2核查“内审不符合报告”,发出“内审不符合报告”经受审区域负责人确认。
      4.3.3.3审核组长根据“内审不符合报告”填写“内审不符合项分布表”
      4.3.4末次会议
      4.3.4.1末次会议由审核组长主持,向与会人员(同首次会议)重申审核目的、范围、依据等,与会人员在“会议签到表”上签到。
      4.3.4.2各内审员报告各自审核发现——“内审不符合报告”
      4.3.4.3审核组长报告本次内审情况,公司领导讲话。
      4.3.4.4与各受审部门讨论本次内审情况,交流意见。
      4.4内审报告编制及发放
      4.4.1现场审核结束后十天内,由审核组长完成“内审报告”,交管理者代表批准后发
      放至受审部门;“内审报告”应包括以下内容:
      a. 审核目的、范围和依据
      b. 审核组成员
      c. 审核时间
      d. 审核情况总述
      e. 审核结论
      f. 有关的改进注意事项
      g. 附录
      4.5不符合项的跟踪及验证
      4.5.1受审部门根据“内审不符合报告”进行原因分析,采取纠正措施,在预计期限
      内实施完毕。
      4.5.2内审员对内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证,验证结果记录于“内审不
      符合报告”
      4.6本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议,作为管理评审的输入内容之一,同
      时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。
      4.7内审记录由运行部依据《记录控制程序》整理归档。
      5.相关文件
      记录控制程序
      6.相关记录
      审核实施计划
      会议签到表
      内审检查表
      内审不符合报告
      内审报告

    二、请问 内审员是做什么的?

    内审员有体系专员,质量管理体系审核内审员,制造过程审核内审员职责,不同的内审员的工作职责不同。

    1、体系专员

    负责维护公司质量管理体系,确保公司质量管理体系的有效运作;根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施;协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价;针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

    2、质量管理体系审核内审员

    负责对本部门体系运行情况进行监督,协助体系专员按计划实施体系内审,编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员;

    3、制造过程审核内审员职责

    负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表,按计划实施制造过程审核,并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

    扩展资料:

    内审员能力要求:应从内审员具有的个人素质、最低学历、培训、工作和审核经历及能力方面综合考虑。

    1,个人素质:一位合格的内审员应具备的素质是“思路开阔、成熟,具有很强的判断和分析能力,坚韧,能够客观地观察情况,全面地理解复杂的形势及各部门在整个组织中的作用。

    2,最低学历:由于组织属于特殊并且使风险较大的行业,一般要求为本专业中专以上学历。

    3,资格要求:应对所审核的专业熟悉,经内审员培训合格。

    4,工作和审核经历:本专业工作经历不少于3年,审核组长应有三次审核经历。

    5,审核能力:一位合格的内审员至少应具备两方面的能力,即具体的工作能力及某些基本能力。

    百度百科-内审员

    三、内部审核员是干什么的?

    内审员是实施ISO9000质量管理体系中设置的一个特殊的岗位。在ISO9000质量管理体系标准中要求组织应该进行内部审核工作,以定期评价质量管理体系的运行绩效。

    组织在申请ISO9000质量管理体系认证和在年审前必须完成至少1次以上的全面的内部审核。而内审员就是要做这个工作。

    具体根据ISO9000质量管理体系标准要求,内审必须由经过培训的人员执行,也就是必须要由内审员执行。应按质量管理体形成的内部审核文件的程序进行审核,并对形成记录以及报告的结果负职责。

    扩展资料:

    内部质量管理体系审核员,通常由既精通ISO9000国际标准又熟悉本企业况的人员担任。按照ISO9000审核,内部质量体系审核由经过培训的有资格的内审员来执行审核任务。

    所以,凡是推行ISO9000的组织,通常都需要培养一批内审员。内审员可以由各部门人员兼职担任。

    除了对于认证企业要求必须有内部审核员外,由于内审员熟知各项国际标准,内审员在企业内要监控几乎所有的工作流程和环节。

    因此在工作的同时也是对自身能力的检验与提升,由于内审员工作性质特殊经常要与企业中、高层领导接触,所以获得升职和发展的机会更多,更能实现自身的梦想。

    参考资料:

    四、内审员的工作职责是什么?

    内审员,有人认为就是内审时走走形式,完成任务,所以,谁来当内审员?安排几个内审员?内审员的培训等一系列问题也就走走形式,其实不然。

    实验室的内审员,除肩负内审任务外,往往还是本实验室管理体系建设的骨干。不仅要对管理体系的运行进行检查、判定,还要对本实验室管理体系的建立和实施起着重要的支持和推动作用。

    内部审核简称“内审”,是一种内部评价活动,这种评价是通过内审员的审核工作完成的。实验室的内审员,其发挥的作用及审核能力与素质如何,直接影响一个实验室内部管理体系审核的效果。实验室的内审员,不仅要对管理体系的运行进行检查、判定,还要对本实验室管理体系建立和实施起着重要的支持和推动作用。

    那么,实验室的内审员应当发挥哪些作用呢?检测狮认为有以下几个方面:

    一、监督作用

    管理体系的运行需要持续地进行监督,这样才能有效、及时地发现问题并采取改进措施,这种持续监督主要是通过内审进行的,而内审的实施正是这支内审员队伍担当的。

    所以,从某种意义上说,内审员对管理体系的有效运行起着监督员的作用。

    二、参谋作用

    在内审时,内审员发现某些不符合项,要求受审核部门及时采取措施,对不符合项进行处置,消除产生不符合的原因。

    此时,他必须向受审核部门解释为什么这是一不符合项,这样对方才能针对不符合项找出原因,采取措施。

    在受审部门考虑纠正措施时,内审员可以提出一些改进意见供其选择。当受审核部门提出纠正措施计划时,内审员应决定是否可以认可,并说明认可或不认可的理由。

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